Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6 Súkromná základná umelecká škola Budča 480,21 s DPH 17.11.2025 26.02.2026
    Faktúra 335 QUALITED Galanta 407,45 s DPH 14.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 330 Mozola Ivan - ELMOS 650,00 s DPH 14.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 334 CHRIEN,s.r.o. 510,87 s DPH 12.11.2025 25.02.2026
    Zmluva 399/2025 Zmluva o nájme telocvične 15/1hod. s DPH 11.11.2025 Mana Vita s.r.o., Ing. Andrea Bagemihl Ing. Andrea Bagemihl Mgr. Silvia Pintérová riaditeľka školy 18.11.2025
    Faktúra 324 GROTTO TRADE 673,06 s DPH 11.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 323 ATC-JR, s.r.o. 305,08 s DPH 11.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 320 NAY a.s. 322,80 s DPH 11.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 329 CHRIEN,s.r.o. 413,99 s DPH 10.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 325 Slatinská pekáreň, s.r.o. 27,34 s DPH 10.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 328 BELSPOL 98,76 s DPH 10.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 326 GURMAN - ZV, s.r.o. 498,11 s DPH 10.11.2025 25.02.2026
    Zmluva č.007 Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu 19 145,00 s DPH 07.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Silvia Pintérová riaditeľka školy 26.02.2026
    Faktúra 319 Xepap, s.r.o., Zvolen 58,33 s DPH 07.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 327 BELSPOL 61,40 s DPH 06.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 314 INMEDIA,s.r.o. 268,79 s DPH 05.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 309 SOMI Applications,s.r.o. 225,00 s DPH 04.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 322 ATC-JR, s.r.o. 1 187,52 s DPH 03.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 321 ATC-JR, s.r.o. 991,67 s DPH 03.11.2025 25.02.2026
    Faktúra 316 LAWEX,s.r.o.,Banská Bystrica 1 412,00 s DPH 03.11.2025 25.02.2026
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/4440
    • Kontakty

      • Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči
      • 045/5391223
      • 045/5391223
      • Školská 341/28
        96233 Budča
        Slovakia
      • Mgr. Silvia Pintérová
      • Mgr. Eliška Marková
      • www.zsbudca.edupage.org
      • Eva Jurčiaková
      • Mgr. Miriam Kantoráková
        ŠJ:
        IBAN: SK82 0200 0000 0025 2731 7951
      • 045/5391224
      • Eva Jurčiaková
      • Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená obcou
      • 037 888 641
      • 202 167 3830
      • 2511443953/0200 -VUB
      • ZŠ:
        SK36 0200 0000 0025 1144 3953
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje