Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o realizácii výchovno-vzdelávacieho projektu s DPH 19.05.2026 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči Mgr. Silvia Pintérová riaditeľka školy 19.05.2026
    Zmluva 81/2026 Zmluva o nájme telocvične 120,00 s DPH 18.05.2026 Ing. Andrea Bagemihl Ing. Andrea Bagemihl Mgr. Silvia Pintérová riaditeľka školy 19.05.2026
    Faktúra 165 Ing. Jozef Gatial 556,21 s DPH 14.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 161 BELSPOL 512,00 s DPH 11.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 164 LEMI KOM s.r.o. 100,00 s DPH 11.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 163 CHRIEN,s.r.o. 531,43 s DPH 07.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 160 PORADCA s.r.o. 205,49 s DPH 07.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 162 INMEDIA,s.r.o. 219,82 s DPH 07.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 152 VAL Consult, s.r.o. 95,00 s DPH 05.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 156 CHRIEN,s.r.o. 337,21 s DPH 04.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 154 ATC-JR, s.r.o. 251,89 s DPH 04.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 153 BELSPOL 170,56 s DPH 04.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 155 COOP Jednota Krupina 753,33 s DPH 02.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 151 Slov.plyn.priem.a.s. 1 399,00 s DPH 01.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 150 Slovak Telekom,a.s. 89,29 s DPH 01.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 149 L&R team s.r.o. 148,20 s DPH 01.05.2026 19.05.2026
    Faktúra 157 CHRIEN,s.r.o. 507,64 s DPH 30.04.2026 19.05.2026
    Faktúra 148 SJ pri ZS Budca 1 277,20 s DPH 30.04.2026 19.05.2026
    Faktúra 147 SJ pri ZS Budca 267,80 s DPH 30.04.2026 19.05.2026
    Faktúra 159 Stredosl.vod.spol.,a.s. 413,62 s DPH 30.04.2026 19.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4433
    • Kontakty

      • Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči
      • 045/5391223
      • 045/5391223
      • Školská 341/28
        96233 Budča
        Slovakia
      • Mgr. Silvia Pintérová
      • Mgr. Eliška Marková
      • www.zsbudca.edupage.org
      • Eva Jurčiaková
      • Mgr. Miriam Kantoráková
        ŠJ:
        IBAN: SK82 0200 0000 0025 2731 7951
      • 045/5391224
      • Eva Jurčiaková
      • Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená obcou
      • 037 888 641
      • 202 167 3830
      • 2511443953/0200 -VUB
      • ZŠ:
        SK36 0200 0000 0025 1144 3953
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje