Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Podlimitná zákazka Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni s DPH
    Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf
    06.11.2013 15.11.2013 06.11.2013 02.12.2013
    Faktúra 345 Slovak Telekom,a.s. 87,52 s DPH 01.11.2024 17.10.2025
    Faktúra 355 Peter Filipko.FitechBB 392,16 s DPH 31.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 354 L&R team s.r.o. 144,59 s DPH 01.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 353 CHRIEN,s.r.o. 535,83 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
    Faktúra 352 GURMAN - ZV, s.r.o. 411,60 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
    Faktúra 351 Slatinská pekáreň, s.r.o. 25,17 s DPH 31.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 350 ATC-JR, s.r.o. 495,08 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
    Faktúra 349 Ondrej Mihály-AGROTIM 1 028,46 s DPH 31.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 348 COOP Jednota Krupina 1 354,23 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
    Faktúra 347 SJ pri ZS Budca 1 354,50 s DPH 30.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 346 SJ pri ZS Budca 270,90 s DPH 30.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 344 SOMI Applications,s.r.o. 225,00 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
    Faktúra 357 AITEC,s.r.o. 8,46 s DPH 07.11.2024 17.10.2025
    Faktúra 343 MEGGY-T s.r.o., Jelenec 186,00 s DPH 29.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 342 Slov.plyn.priem.a.s. 1 713,00 s DPH 01.11.2024 17.10.2025
    Faktúra 341 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 24,90 s DPH 28.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 340 LEMI KOM s.r.o. 100,00 s DPH 27.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 339 Xepap, s.r.o., Zvolen 300,11 s DPH 23.10.2024 17.10.2025
    Faktúra 338 CHRIEN,s.r.o. 310,31 s DPH 24.10.2024 17.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4363
    • Kontakty

      • Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči
      • 045/5391223
      • 045/5391223
      • Školská 341/28
        96233 Budča
        Slovakia
      • Mgr. Silvia Pintérová
      • Mgr. Eliška Marková
      • www.zsbudca.edupage.org
      • Eva Jurčiaková
      • Mgr. Miriam Kantoráková
        ŠJ:
        IBAN: SK82 0200 0000 0025 2731 7951
      • 045/5391224
      • Eva Jurčiaková
      • Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená obcou
      • 037 888 641
      • 202 167 3830
      • 2511443953/0200 -VUB
      • ZŠ:
        SK36 0200 0000 0025 1144 3953
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje