|
Faktúra |
133
|
Stravné lístky
|
343,70 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
|
VAŠA SLOVENSKO,s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
132
|
Revízie
|
306,72 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
|
|
|
IDJ Detva |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
131
|
Virtuálna knižnica 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
130
|
Telefón 10/2017
|
41,63 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
129
|
Služby BOZP
|
144,59 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
L&R team s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
128
|
Pracovná zdrav.služba 10/2017
|
24,00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
L&R team s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
127
|
Záloha plyn 11/2017
|
1 316.00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
Slov.plyn.priem.a.s. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
123
|
Stravné zamestnanci 10/2017
|
663,96 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
SJ pri ZS Budca |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
08.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
126
|
Spotreba vody
|
523,15 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
Stredosl.vod.spol.,a.s. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
08.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
125
|
Stravné zamestnanci 10/2017
|
115,69 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
SJ pri ZS Budca |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
08.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
124
|
Stravné HN 10/2017
|
194,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
SJ pri ZS Budca |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
08.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
122
|
mes.poplatok-bezp.SIM-EZS
|
10,76 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
07.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
120
|
predplatné časopisu-Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
30.10.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
119
|
Oprava elektr.zabezpeč.systému
|
290,46 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
|
Imrich Svidran - ELESYS |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
30.10.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
118
|
Koberce
|
1 020.80 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
|
INTERIER INVEST s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
30.10.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
116
|
Predplatné časopisu-Vybrané UZ 2018
|
75,28 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
Faktúra |
121
|
oprava elektrospotreb.-ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
|
|
|
ELOP |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
30.10.2017 |
16.11.2017 |
|
Faktúra |
117
|
Výroba podstavcov
|
400,00 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
|
|
|
Pintér Adrián |
|
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
23.10.2017 |
|
Faktúra |
115
|
Oprava elektr.zabezpeč.systému
|
769,57 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
|
|
|
Imrich Svidran - ELESYS |
|
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
23.10.2017 |
|
Faktúra |
114
|
Telefón 9/2017
|
79,20 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
|
|
|
FAX A COPY Zvolen, spol. s r.o. |
|
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
23.10.2017 |